Consignment Terms

Prelovd LLC

Last Updated: July 29th 2025

PARTIES.This Agreement is entered into by and between Prelovd, LLC, a Delaware limited liability company with a principal place of business at 15784 e primrose dr, fountain Hills Az 85268, and you, the individual or entity consigning goods to Prelovd through its platform. These Terms govern your relationship with Prelovd with respect to any goods submitted for warehousing, photography, listing, fulfillment, or related services.SERVICES.Prelovd provides warehousing, staging and photography, listing, fulfillment, and related logistics and processing services (collectively, the “Services”) for physical goods submitted by the Client. These Services may include receiving, handling, storing, photographing, cataloging, creating online listings, processing orders, packaging, shipping to end users, and, where requested, data destruction for electronic devices. Prelovd shall determine in its sole discretion the manner and means by which Services are performed, including the choice of facility, equipment, personnel, resale platform, pricing strategy, promotional activity, and the timing of listing or sale. Services will be performed from one or more Prelovd-managed or third-party facilities, and Prelovd reserves the right to transfer, relocate, or subcontract any part of the Services without notice, provided such activities remain commercially reasonable. Prelovd is not responsible for verifying the accuracy, quantity, or condition of incoming shipments and may reject or dispose of any Goods that are improperly packaged, hazardous, or not commercially viable. The Client acknowledges that Prelovd is not a guarantor of condition or saleability and does not make any warranty or representation regarding the likelihood, value, or timeframe of sale. Additional non-standard services requested by the Client—including but not limited to detailed inventory audits, manual reconciliation, custom labeling, or reporting—may be provided at Prelovd’s discretion and will be billed separately at its prevailing labor rates.PAYOUTS AND PAYMENT TERMS.Prelovd will remit payouts to the Client on a net thirty (30) basis, calculated from the end of each calendar month, for all Goods sold and completed during that month. Payouts represent the Client’s share of net proceeds after deduction of all applicable fees, costs, and charges, including but not limited to platform fees, shipping expenses, promotional advertising, handling fees, data destruction (if applicable), storage charges, and any other service-related costs authorized under these Terms. Payouts will be made using the payment method designated in the Client’s account, and the Client is responsible for ensuring that all payment information is accurate and up to date. Prelovd shall have no liability for delayed or failed payments due to inaccurate or outdated payment information. Prelovd strives to maximize returns for Clients and may choose not to list or sell items expected to generate less than $10 in gross proceeds unless part of a bundled sale. This helps avoid scenarios where fees would outweigh resale value. Items falling into this category may be recycled or returned at the Client’s discretion if not otherwise forfeited.Client acknowledges that certain costs, including shipping, packing materials, and marketplace commissions, may vary depending on the characteristics of the Goods and are deducted prior to calculating the Client’s revenue share. In the event that an item is sold for less than $10, no payout may be issued due to lack of sufficient margin after fees. Prelovd reserves the right to set minimum payout thresholds and may hold disbursements until such thresholds are met. Prelovd further reserves the right to offset or withhold any amount due to the Client in satisfaction of unpaid storage fees, return shipping, past-due charges, or other balances owed.If the Client disputes any portion of a payout, it must provide written notice within thirty (30) days of the date the payout was issued. Failure to raise a timely and detailed dispute shall constitute acceptance of the payout and a waiver of all related claims. Prelovd will review all disputes in good faith and, if appropriate, issue a revised payout or credit. All payments are due in full and may not be withheld, offset, or reduced by the Client for any reason unless expressly authorized in writing by Prelovd. Unpaid balances on invoiced services shall accrue interest at the rate of 1.5% per month, or the highest rate allowed by law, and may be subject to collection charges, including reasonable attorney’s fees.METHOD OF SALE.Prelovd shall have sole discretion over the manner, timing, and strategy for the sale or other disposition of all Goods submitted by the Client. This includes, without limitation, the choice of resale platform, pricing, bundling or grouping of items, listing content and categorization, participation in promotional campaigns or discounts, and whether an item is sold individually or in bulk. Prelovd may determine that certain Goods are best suited for liquidation, donation, or recycling, and reserves the right to make such determinations where, in its judgment, the items are unlikely to sell, are not commercially viable, or fall below a resale value threshold. Prelovd does not guarantee that any particular Good will be listed, sold, or generate any proceeds, nor does it guarantee a specific timeframe or platform for resale. Unless otherwise agreed in writing, the Client shall have no approval rights over listing decisions, pricing, descriptions, or promotional activities. All decisions regarding method of sale shall be made by Prelovd in good faith and in a commercially reasonable manner, but are final and non-negotiable.STORAGE TERMS.All Goods submitted by the Client will be stored at no charge for the first sixty (60) calendar days from the date the item is listed for sale. It is the Client’s responsibility to monitor the storage duration of their Goods through the Prelovd portal or designated communication channel. Prior to the expiration of the initial 60-day period, the Client must elect one of the following: (a) have the item returned at their own expense; (b) request continued storage at the then-current rates, currently $5.00 per box or $40.00 per pallet per month, subject to prior written approval by Prelovd; or (c) voluntarily forfeit the item to Prelovd, in which case Prelovd may dispose of, recycle, liquidate, or donate the item at its sole discretion without further obligation or compensation to the Client.If the Client fails to make an election or respond to a storage expiration notice within the prescribed timeframe, the Goods shall be deemed forfeited. Forfeiture shall be automatic and final, and Prelovd shall have full title and authority to dispose of or resell the Goods without notice or liability. No further payouts will be made with respect to forfeited items, and Prelovd shall not be responsible for notifying the Client prior to disposal unless otherwise required by law. No storage charges will be incurred unless the Client has expressly agreed in writing to continued storage beyond the 60-day grace period. All storage is provided on an “as-is” basis, and Prelovd reserves the right to relocate, repackage, or consolidate stored Goods for operational efficiency, provided such handling is commercially reasonable.REMOVAL OF GOODS.The Client may request the return of any Goods at any time by submitting a written request through the Prelovd portal or via email. All removal requests are subject to reasonable processing time and inventory access limitations, and Prelovd shall not be liable for any delays resulting from operational constraints or third-party logistics issues. Return shipments will be made using a carrier and method of Prelovd’s choice unless otherwise agreed in writing. All return shipping costs shall be borne by the Client and deducted from available payout balances or, if no funds are available, must be prepaid by the Client. A pick and pack fee of $5.00 for the first item and $0.25 for each additional item in the same shipment will also apply.Prelovd may, in its sole discretion, require the Client to remove some or all Goods from its facility by providing at least ten (10) days’ written notice. This right may be exercised for any reason, including but not limited to inventory congestion, legal compliance, safety concerns, or material breach of these Terms. If the Client fails to retrieve the Goods within the specified period, the items shall be deemed abandoned and may be liquidated, donated, recycled, or discarded without further notice, liability, or compensation to the Client. The Client shall remain liable for any outstanding fees associated with such Goods, including storage, disposal, and handling costs.Prelovd will not release Goods to any third party without written authorization from the Client. Title and risk of loss for all returned or removed Goods transfers to the Client upon tender of the Goods to the carrier. Prelovd shall not be responsible for loss, theft, or damage occurring after such transfer or resulting from Client’s failure to provide accurate or timely removal instructions.DATA DESTRUCTION.For any Goods containing data-bearing components, including but not limited to hard drives, solid-state drives, or other digital storage media, the Client may elect to have Prelovd coordinate certified data destruction. This option must be expressly selected through Prelovd’s online portal or confirmed in writing prior to shipment of the Goods. If selected, Prelovd will facilitate destruction through a third-party provider using methods compliant with NIST 800-88 and/or NAID standards. A data destruction fee of $5.00 per unit will be deducted from the Client’s payout proceeds or invoiced separately if proceeds are unavailable.Unless and until the data destruction option is affirmatively selected and acknowledged by Prelovd, no data destruction services will be performed, and the Client shall retain sole responsibility and liability for any and all data contained on the Goods, including during transit and storage. Prelovd does not itself perform or certify data destruction and makes no warranties, express or implied, regarding the completeness or effectiveness of such destruction. Under no circumstances shall Prelovd be liable for any loss, misuse, breach, or unauthorized access to data present on devices, unless data destruction was properly requested and confirmed in accordance with this section and the loss is a direct result of Prelovd’s gross negligence or willful misconduct.Client represents and warrants that it has the lawful right to request destruction of any data and that such request does not violate any data privacy laws, contractual obligations, or regulatory requirements. Client agrees to indemnify and hold harmless Prelovd from any third-party claims arising out of the presence, transfer, or destruction of data on submitted devices, except to the extent caused by Prelovd’s gross negligence.SHIPPING AND HANDLING.The Client is solely responsible for arranging and paying for the transportation of Goods to Prelovd’s designated facility. If the Client chooses to utilize Prelovd’s online portal to coordinate shipping or freight services, the Client acknowledges that Prelovd acts solely as a facilitator and not as a carrier or logistics provider. All transportation services booked through the Prelovd platform are provided by third-party carriers, and Prelovd makes no representations or warranties regarding their performance, reliability, delivery times, or liability coverage. Title and risk of loss for all Goods in transit to Prelovd remain with the Client until the Goods are received, scanned, and logged into Prelovd’s inventory system.Prelovd reserves the right to reject shipments that are damaged, improperly packaged, mislabeled, or that contain prohibited items. Any costs associated with rerouting, repackaging, or returning non-compliant shipments may be charged to the Client or deducted from future payouts. Prelovd shall not be liable for any delay, loss, or damage that occurs prior to its receipt and acceptance of Goods at the designated receiving location.For outbound shipments initiated by the Client, including returns of unsold or withdrawn Goods, Prelovd will package and ship the items using commercially reasonable methods. The Client is responsible for all associated costs, including shipping charges, packaging supplies, and handling fees, which will be deducted from payout funds or invoiced separately. Unless otherwise agreed in writing, Prelovd will select the carrier, service level, and shipping method in its sole discretion. Once a shipment is tendered to the carrier, title and risk of loss transfer to the Client, and Prelovd shall have no further liability for such items. Prelovd also reserves the right to consolidate or delay shipments in the interest of operational efficiency or cost savings, provided such decisions are made in good faith.ITEMS NOT ACCEPTED.Prelovd does not accept certain categories of Goods for processing, resale, storage, or fulfillment. The following items are strictly prohibited and, if received, may be subject to immediate rejection, disposal, or return at the Client’s expense: (a) large, bulky CRT monitors or televisions, including any unit exceeding 20 inches in depth; (b) broken or incomplete flat-screen televisions; (c) large household appliances such as microwaves, dishwashers, or similar white goods; (d) large furniture or exercise equipment, including treadmills and ellipticals; (e) linear fluorescent lamps (LFLs) or other hazardous materials; (f) opened food, supplements, or cleaning products; (g) opened or used personal care items such as electric razors or toothbrushes; (h) non-electronic items not pre-approved in writing; or (i) any item that is illegal, hazardous, improperly packaged, or likely to create a safety, environmental, or operational risk.If any prohibited item is received, Prelovd may, in its sole discretion, discard, recycle, or otherwise dispose of the item without notice to the Client and without obligation to provide compensation. A handling and disposal fee of $45 per disallowed item may be charged to the Client or deducted from payout proceeds. Repeated violation of this section may result in account suspension, refusal of future shipments, or termination of the relationship. It is the Client’s responsibility to confirm item eligibility prior to shipment, and Prelovd shall not be liable for any loss or expense incurred as a result of the Client’s failure to comply with these restrictions.FEE SCHEDULE.The Client agrees to pay all fees associated with the Services provided by Prelovd, which may include, but are not limited to, warehousing, photography, listing, fulfillment, packaging, data destruction, promotional activities, and storage beyond the standard grace period. Clients are not charged separate fees beyond the standard revenue share outlined below. Unless specifically requested or required due to special circumstances (e.g., platform-imposed free shipping or specialized handling), additional hourly, per unit, and storage charges are rare and will never be applied without the Client’s knowledge and consent.All standard fees, if applicable, are deducted from the Client’s payout proceeds. If funds are unavailable or insufficient, Prelovd may issue an invoice, payable within thirty (30) days. Prelovd does not bill Clients arbitrarily or surprise them with deductions.The following standard fees apply:Storage Fees: Storage is provided free of charge for the first sixty (60) calendar days after an item is listed for sale. If the Client requests continued storage beyond this period, and Prelovd approves the request in writing, a fee of $5.00 per box or $40.00 per pallet per month will apply. No storage fees are charged without written approval.Pick and Pack Fees: These fees are only applied when required by third-party resale platforms (e.g., if eBay mandates free shipping), or in the case of refurbished items that require extra handling. If applicable, the fee is $5.00 for the first item and $0.25 for each additional item in the same order. Otherwise, buyers cover the cost of shipping and Clients are not charged.Data Destruction: If selected, certified data destruction services are available for $5.00 per unit. This service is completely optional and must be affirmatively requested.Additional Services: Special services outside standard warehousing, listing, and fulfillment—such as inventory audits, detailed reporting, custom labeling, or special handling—are available upon request and billed at Prelovd’s prevailing labor rate (currently $40.00 per hour), unless otherwise agreed in writing.Packing Materials and Supplies: If outbound shipping requires packaging beyond the scope of buyer-paid shipping, costs for materials and supplies may be deducted based on item size, weight, and destination. These situations are uncommon and will be disclosed in advance.Inbound Handling: For inbound shipments requiring special handling—such as pallet breakdowns, pallet or boxes routing or excessive repackaging—Prelovd may apply a small markup (up to 5%) on inbound shipping costs to cover labor. Platform Advertising Fees: If a listing incurs additional promotional or advertising fees (e.g., for promoted listings), such amounts will be deducted from the sale price before calculating the Client’s revenue share. Prelovd pays standard marketplace and payment processing fees from its own portion.After deducting applicable advertising or promotional fees, the remaining net proceeds from item sales will be split between 

Prelovd and the Client as follows:
Item Sale Price RangeClient Share $40 and above = 50%
$30 – $39.99 = 40%
$20 – $29.99 = 30%
$10 – $19.99 = 20%
$0 – $9.99 = 0%

Prelovd will never charge a Client over their payout without advance notice. All fees outside of the standard revenue share and expressly authorized services will be disclosed in writing before they are incurred. Shipping charges are always excluded from the revenue split and used exclusively to cover the cost of delivery to the buyer. Items that sell for less than $10 typically yield insufficient margin after fees and may not result in a payout to the Client.Prelovd strives for complete transparency in billing. Additional fees—aside from the optional services listed above—are far and few between, and no fee will be charged unless clearly warranted and communicated. Prelovd’s intent is not to profit from fees, but rather to help Clients make meaningful returns on their unused or excess items.Prelovd reserves the right to adjust this fee structure in response to changes in operational costs, labor, materials, platform rules, or market conditions. Any material changes will be communicated to Clients with reasonable advance notice via email or through the Client portal.Disputes regarding any charges must be submitted in writing within thirty (30) days of invoice or payout issuance. Charges not disputed within that period shall be deemed final and accepted. Any unpaid balances will accrue interest at 1.5% per month (or the highest rate allowed by law), and Prelovd may suspend Services until the balance is paid.LIEN AND SECURITY INTEREST.To secure the payment of all fees, charges, costs, and other obligations owed by the Client to Prelovd under these Terms, Prelovd shall have, and the Client hereby grants, a first-priority warehouseman’s lien and a continuing security interest under the Uniform Commercial Code (UCC) in all Goods delivered to or held by Prelovd, as well as in the proceeds from the sale of such Goods. This lien and security interest extend to all unpaid balances for services rendered, including but not limited to storage, handling, transportation, packaging, data destruction, return shipping, labor, disposal costs, and any associated administrative or legal fees.Prelovd shall have the right to enforce its lien and security interest at any time in accordance with applicable law, including by retaining, liquidating, or otherwise disposing of Goods in its possession in a commercially reasonable manner. If Prelovd exercises its rights under this section, any resulting proceeds may first be applied to offset outstanding amounts owed by the Client, including reasonable costs of enforcement, before any surplus (if any) is remitted to the Client. The Client agrees to execute such documents and take such actions as may be reasonably necessary for Prelovd to perfect and enforce its security interest, including UCC financing statements or other filings.In addition, Prelovd reserves the right to withhold the release, return, or transfer of any Goods until all outstanding fees, invoices, and costs associated with the Client’s account have been paid in full. Prelovd shall not be required to subordinate its lien or security interest to any third party without express written agreement, and shall have no obligation to release any Goods while a dispute or unpaid balance remains unresolved.REPRESENTATIONS AND WARRANTIES.By submitting Goods to Prelovd and utilizing its Services, the Client represents and warrants that: (a) the Client is the sole legal and beneficial owner of all Goods submitted, or otherwise has full lawful authority to consign, store, sell, or request services for such Goods; (b) the Goods are authentic, lawful to possess, and not counterfeit, stolen, encumbered, or subject to any third-party lien, claim, or restriction; (c) the Goods are not hazardous, prohibited, or restricted under any applicable law, regulation, or policy, and do not pose any known risk to health, safety, or the environment during storage, handling, or resale; (d) the Goods have been properly packaged, labeled, and prepared for shipment or storage in accordance with industry standards and any requirements provided by Prelovd; and (e) any data-bearing devices have been wiped, sanitized, or otherwise cleared of sensitive or personal data unless the Client has affirmatively selected and confirmed Prelovd’s data destruction service.The Client further represents and warrants that all information provided to Prelovd in connection with the Services—including descriptions, condition reports, manufacturer details, and other identifiers—is true, accurate, and complete to the best of the Client’s knowledge. The Client agrees not to misrepresent or conceal material facts about any item, including defects, damage, or modifications that may affect value or resale.The Client acknowledges and agrees that Prelovd does not inspect or verify Goods for authenticity, condition, or functionality, and that it relies on the Client’s representations in determining whether to accept or list any item. The Client shall indemnify, defend, and hold harmless Prelovd and its affiliates, officers, employees, and agents from and against any and all losses, liabilities, claims, damages, penalties, and expenses (including reasonable attorneys’ fees) arising out of or relating to a breach of the foregoing representations or any third-party claim of ownership, misrepresentation, or violation of law associated with the Goods.LIMITATION OF LIABILITY.PRELOVD SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, DAMAGE, DESTRUCTION, OR DELAY RELATED TO THE GOODS OR THE SERVICES PROVIDED, EXCEPT TO THE EXTENT SUCH LOSS RESULTS DIRECTLY FROM PRELOVD’S GROSS NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT. ALL GOODS ARE STORED, HANDLED, AND TRANSPORTED AT THE CLIENT’S SOLE RISK OF LOSS OR DAMAGE DUE TO INHERENT DEFECTS, PRIOR MISUSE, INADEQUATE PACKAGING, NORMAL WEAR AND TEAR, IMPROPER LABELING, OR ANY CAUSE BEYOND PRELOVD’S REASONABLE CONTROL, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ACTS OF GOD, FIRE, FLOOD, THEFT, VERMIN, EQUIPMENT FAILURE, LABOR DISRUPTIONS, PUBLIC HEALTH EMERGENCIES, AND GOVERNMENTAL ACTIONS.IN THE EVENT OF ANY LOSS OR DAMAGE FOR WHICH PRELOVD IS FOUND LEGALLY LIABLE, THE CLIENT’S EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE LIMITED TO THE LESSER OF: (A) THE ACTUAL COST TO REPAIR OR REPLACE THE AFFECTED GOODS (BASED ON COMMERCIALLY REASONABLE MANUFACTURER PRICING), OR (B) THE TOTAL AMOUNT OF SERVICES FEES PAID BY THE CLIENT TO PRELOVD DURING THE THREE (3) CALENDAR MONTHS IMMEDIATELY PRECEDING THE EVENT GIVING RISE TO THE CLAIM. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL PRELOVD BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, LOST DATA, BUSINESS INTERRUPTION, REPUTATIONAL HARM, OR DIMINISHED RESALE VALUE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.PRELOVD DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT, AND MAKES NO GUARANTEE REGARDING THE SALEABILITY, TIMING, OR PRICING OF ANY GOODS. THIS LIMITATION SHALL APPLY TO ALL CLAIMS, WHETHER SOUNDING IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE, AND SHALL SURVIVE THE EXPIRATION OR TERMINATION OF THIS AGREEMENT. THE CLIENT AGREES THAT THE LIMITATIONS SET FORTH IN THIS SECTION ARE A FUNDAMENTAL PART OF THE BARGAIN AND THAT PRELOVD WOULD NOT PROVIDE THE SERVICES WITHOUT THEM.INDEMNIFICATION.The Client agrees to indemnify, defend, and hold harmless Prelovd, its parent company, subsidiaries, affiliates, officers, directors, employees, contractors, and agents (collectively, the “Indemnified Parties”) from and against any and all claims, demands, causes of action, liabilities, losses, damages, judgments, penalties, costs, and expenses, including reasonable attorneys’ fees and court costs, arising out of or relating to: (a) any breach of these Terms by the Client, including any breach of representations or warranties; (b) any claim of ownership, title, or right to possession of the Goods by a third party; (c) any violation of applicable law, regulation, or third-party rights (including intellectual property rights or privacy rights) in connection with the Goods; (d) any data breach, misuse, or unauthorized access to personal or sensitive information stored on or transmitted through data-bearing devices submitted by the Client, except to the extent caused by Prelovd’s gross negligence or willful misconduct; and (e) any act or omission of the Client or its agents, including mislabeling, improper packaging, or submission of prohibited items.The Client’s obligations under this section shall survive the expiration or termination of these Terms and shall apply regardless of whether the claim arises during or after the term of the parties’ relationship. Prelovd reserves the right, at its own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter subject to indemnification by the Client, in which event the Client shall cooperate with Prelovd in asserting all available defenses and in the conduct of such defense. Prelovd is not required to seek reimbursement or recover insurance proceeds before invoking its right to indemnification.INSURANCE.Prelovd does not insure Goods consigned by the Client and shall have no obligation to provide or maintain insurance coverage for any Goods stored, handled, transported, or listed under these Terms. All Goods are submitted, stored, and processed entirely at the Client’s own risk. The Client acknowledges and agrees that Prelovd’s fees do not include any insurance or declared value coverage, and Prelovd shall not be responsible for any loss, theft, damage, or destruction of Goods except as expressly provided under the Limitation of Liability section.It is the sole responsibility of the Client to obtain and maintain adequate insurance coverage for all submitted Goods, including coverage for damage or loss occurring in transit, during warehousing, while undergoing processing, or during fulfillment. Any insurance maintained by the Client shall be at the Client’s own expense and shall expressly waive any rights of subrogation against Prelovd and its affiliates, officers, directors, employees, and agents.Prelovd shall not be responsible for delays in handling claims or coordinating recovery under any third-party insurance maintained by the Client, and no such insurance shall alter or expand Prelovd’s obligations or liability under this Agreement. The Client agrees that its decision not to insure any Goods shall be at its own risk and that it shall not seek recovery from Prelovd for uninsured losses except as expressly allowed under these Terms.CLAIMS AND DISPUTES.The Client must notify Prelovd in writing of any claim relating to loss, damage, shortage, misdelivery, or non-delivery of Goods within three (3) business days after the Client discovers, or reasonably should have discovered, the basis of the claim. Failure to provide timely written notice shall constitute a waiver of the claim and release Prelovd from any liability relating thereto. The Client must provide Prelovd a reasonable opportunity to inspect any allegedly affected Goods and cooperate fully in any investigation or resolution efforts.Any legal action or proceeding arising out of or relating to these Terms, the Services, or any Goods must be initiated within six (6) months from the date the claim accrues. The Client agrees that this limitation period applies regardless of any contrary statute of limitations or other legal deadline and acknowledges that this shortened period is a material condition of doing business with Prelovd.These Terms and any dispute arising under them shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Arizona, without regard to its conflict of law principles. Any legal action, suit, or proceeding arising out of or relating to these Terms shall be brought exclusively in the state or federal courts located in Maricopa County, Arizona. The parties hereby irrevocably consent to the personal jurisdiction and venue of such courts and waive any objections based on forum non conveniens or lack of jurisdiction.In the event of any dispute between the parties, the prevailing party in any legal proceeding, whether at trial or on appeal, shall be entitled to recover its reasonable attorneys’ fees and court costs in addition to any other relief awarded. This provision shall survive the expiration or termination of this Agreement.TERMINATION.Either party may terminate the consignment relationship at any time, with or without cause, by providing written notice to the other party. Upon termination, all outstanding balances owed by the Client to Prelovd shall become immediately due and payable. Prelovd reserves the right, in its sole discretion, to suspend or terminate Services, reject inbound shipments, or disable Client access to the portal if the Client breaches any material term of this Agreement, fails to maintain a valid payment method, or engages in conduct that Prelovd determines may cause operational, legal, reputational, or financial harm.Following termination, the Client shall have ten (10) calendar days to arrange for the removal or return of any unsold Goods in Prelovd’s possession. If the Client fails to retrieve or arrange for return shipment of the Goods within this period, such items shall be deemed abandoned and may be liquidated, recycled, donated, or otherwise disposed of at Prelovd’s sole discretion without further notice or obligation to the Client. The Client shall be responsible for all return shipping costs, handling fees, and any applicable storage charges that accrue after the date of termination.Termination shall not relieve the Client of responsibility for unpaid invoices, storage fees, or liabilities incurred prior to the effective date of termination. Sections of these Terms that by their nature should survive termination—including but not limited to those governing indemnification, limitation of liability, insurance, confidentiality, dispute resolution, and payment obligations—shall survive and remain in full force and effect.NON-CIRCUMVENTION.The Client agrees that, during the term of this Agreement and for a period of twelve (12) months following its termination or expiration, the Client shall not directly or indirectly circumvent Prelovd by initiating contact with, soliciting, entering into transactions with, or otherwise engaging any third party introduced to the Client by Prelovd for the purpose of providing services or completing transactions similar to or competitive with those facilitated by Prelovd.This non-circumvention obligation applies to, but is not limited to:Buyers, resale platforms, logistics providers, fulfillment partners, vendors, or contractors introduced or connected to the Client by Prelovd, whether through listings, coordination, or operational activities.any communication or transaction that reasonably should be understood to have originated through Prelovd’s efforts, relationships, or systems.The Client acknowledges that Prelovd has invested significant resources in developing and maintaining these relationships and that circumvention would result in unfair competition and irreparable harm.In the event of a breach of this section, Prelovd shall be entitled, in addition to any other remedies available at law or in equity, to recover from the Client the full amount of fees, commissions, or other compensation Prelovd would have earned had such transaction been completed through its platform or services. Prelovd may also seek injunctive relief to prevent further violations, without the necessity of posting bond or demonstrating actual damages.This provision shall survive the termination or expiration of these Terms and shall be enforceable to the maximum extent permitted by applicable law.CONFIDENTIALITY.Each party agrees to maintain the confidentiality of all non-public, proprietary, or sensitive information disclosed by the other party in connection with the performance of these Terms, whether disclosed orally, visually, electronically, or in writing (“Confidential Information”). Confidential Information includes, without limitation, business strategies, pricing, vendor relationships, client lists, operational methods, and any other information marked or reasonably understood to be confidential. Neither party shall disclose the other party’s Confidential Information to any third party or use it for any purpose other than to fulfill its obligations under this Agreement, except with the disclosing party’s prior written consent or as otherwise required by law, regulation, or court order.Each party shall use at least the same degree of care in protecting the other party’s Confidential Information as it uses to protect its own confidential information of similar importance, but in no event less than a reasonable degree of care. Confidential Information shall not include information that: (a) is or becomes publicly available through no fault of the receiving party; (b) was lawfully in the receiving party’s possession before disclosure; (c) is independently developed by the receiving party without use of or reference to the disclosing party’s Confidential Information; or (d) is rightfully obtained from a third party without restriction.In addition, the Client agrees that during the term of this Agreement and for a period of two (2) years thereafter, it shall not, directly or indirectly, solicit or attempt to solicit any of Prelovd’s employees, contractors, vendors, suppliers, or logistics partners for the purpose of providing services similar to those offered by Prelovd, or to otherwise interfere with Prelovd’s business relationships.The confidentiality and non-solicitation obligations in this section shall survive the termination or expiration of these Terms. Any breach of this section may result in immediate termination of Services and may entitle the non-breaching party to injunctive relief in addition to any other remedies available at law or equity.GOVERNMENT CLIENT TERMS.If the Client is a government entity, agency, or subdivision thereof (“Government Client”), the following provisions shall apply and supersede any conflicting terms in this Agreement to the extent required by applicable law, regulation, or public policy. All services provided by Prelovd are subject to the Government Client’s applicable procurement laws, public bidding requirements, funding availability, and governing regulations. Nothing in this Agreement shall be construed as a waiver of sovereign immunity, nor shall any term supersede mandatory procurement policy. Where conflict exists, the Agreement shall be interpreted to comply with controlling law and regulations.Prelovd's standard pricing and services apply equally to Government Clients. However, to ensure compliance with public oversight and budgeting protocols, the following clarifications apply:Storage Fees are not charged unless the Government Client expressly requests continued storage beyond the initial sixty (60) day period. Fees are then $5.00 per box or $40.00 per pallet per month.Pick and Pack Fees are not standard. These only apply when required by the resale platform (e.g., mandatory free shipping by eBay) or when special handling is needed (e.g., refurbished items). In all other cases, the buyer pays shipping and no pick/pack fees are charged.Inbound Shipping Markup: If Prelovd arranges inbound freight and additional labor is required (e.g., sorting, repackaging, pallet breakdown), a maximum markup of 5% may apply to cover administrative handling and credit card processing. This will be disclosed in advance.Additional Services (e.g., custom labeling, inventory audits, or compliance reporting) are billed only when requested or required, and are clearly itemized. These are infrequent and quoted in advance.Data Destruction remains optional and will only be performed upon written request at the current per-unit rate.Prelovd’s priority is to maximize returns, not charge excessive fees. Government Clients can expect that fees will only be charged where justified, disclosed, and agreed in writing.To the extent prohibited by law or procurement policy, Prelovd’s lien and security interest provisions shall not apply to Goods owned by the Government Client. Prelovd agrees to comply with all applicable restrictions on asserting possessory rights over government-owned property and acknowledges that any enforcement of payment rights will follow due legal process.Government Clients are solely responsible for insuring Goods during transit and storage. Prelovd does not insure consigned items. Except where liability arises from Prelovd’s gross negligence or willful misconduct, all risk of loss shall remain with the Government Client. No indemnity or liability clause in this Agreement shall be interpreted to override sovereign immunity or conflict with insurance or tort limitations applicable to the Government Client.This Agreement shall be governed by the laws of the jurisdiction in which the Government Client operates. Venue for any legal proceeding shall lie exclusively in the courts of that jurisdiction, unless otherwise agreed in writing and permitted by law. The prevailing party in any dispute may recover attorneys’ fees and costs, subject to statutory or budgetary limitations.If a separate agreement or purchase order has been executed between the Government Client and Prelovd containing custom terms, those terms shall control in the event of a conflict. Prelovd may, at its discretion, enter into custom billing, storage, or reporting arrangements with Government Clients to accommodate public procurement obligations.MISCELLANEOUS.Prelovd reserves the right to update, modify, or amend these Terms at any time in its sole discretion. Any changes to these Terms will become effective upon the posting of the revised version to Prelovd’s website or online portal, or upon written notice to the Client by email or other reasonable means. It is the Client’s responsibility to review the Terms periodically for any updates. Continued use of Prelovd’s Services or submission of additional Goods after the effective date of any amendments shall constitute the Client’s acceptance of the revised Terms.No verbal or informal agreement, communication, or course of dealing shall alter or waive any provision of these Terms unless expressly agreed to in a written amendment executed by an authorized representative of both parties. Any attempt to modify these Terms through pre-printed terms on purchase orders, shipping instructions, or similar documents submitted by the Client shall be void and of no effect.Prelovd is not obligated to notify Clients individually of routine operational changes that do not materially alter the parties’ rights or obligations under these Terms. However, any material changes to the fee structure, consignment procedures, or payout methodology will be communicated with reasonable advance notice via email or the Client portal.Neither party shall be liable for any delay, failure, or interruption in performance of its obligations under these Terms (excluding the Client’s obligation to make timely payments for services rendered) if such delay or failure is caused by events beyond the affected party’s reasonable control (“Force Majeure Event”). Force Majeure Events include, but are not limited to: natural disasters (such as earthquakes, floods, fires, hurricanes, or storms); acts of God; epidemics, pandemics, or public health emergencies; labor strikes or disputes; power outages; transportation or supply chain disruptions; equipment or system failures; cyberattacks; government orders, embargoes, or regulations; acts of terrorism or war; civil unrest; or any other cause beyond the reasonable control of the affected party.The affected party shall promptly notify the other party in writing of the existence and nature of the Force Majeure Event and shall use commercially reasonable efforts to resume full performance as soon as practicable. If the Force Majeure Event prevents Prelovd from fulfilling its obligations but still requires the ongoing storage or protection of Goods, the Client shall continue to be responsible for storage charges and other applicable fees during the period of disruption.If the Force Majeure Event continues for more than thirty (30) consecutive days and materially frustrates the purpose of the Agreement, either party may terminate these Terms upon written notice without liability, provided that the Client remains responsible for any outstanding obligations and for arranging the prompt removal or return of its Goods. This section shall not relieve either party of its duty to mitigate damages or excuse performance to the extent that such performance is not directly impacted by the Force Majeure Event.These Terms, and any dispute, claim, or controversy arising out of or relating to the Services, the Goods, or the relationship between the Client and Prelovd, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Arizona, without regard to its conflict of law principles or rules that would result in the application of the law of any other jurisdiction.Any legal action, suit, or proceeding arising out of or relating to these Terms shall be brought exclusively in the state or federal courts located in Maricopa County, Arizona. The parties irrevocably submit to the personal jurisdiction and venue of such courts and waive any objections based on improper venue, lack of personal jurisdiction, or forum non conveniens. The Client further agrees that it shall not initiate or participate in any class action or consolidated proceeding against Prelovd. This section shall survive the termination or expiration of these Terms.